青少年宮動態

排列五走势图彩经网:營口市青少年宮2017年部門決算公開

【 字體:
2018-08-30 16:13:35  閱讀次數:270 次

南方排列五走势图 www.hpyvz.icu    

第一部分   營口市青少年宮概況

一、  主要職責

二、  部門決算單位構成

第二部分   營口市青少年宮2017年度部門決算報表

一、2017年度收入支出決算總表

二、2017年度收入決算表

三、2017年度支出決算表

四、2017年度財政撥款收入支出決算總表

五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算表

六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分    營口市青少年宮2017年度部門決算情況說明

第四部分    名詞解釋

第一部分 營口市青少年宮概況

 

一、主要職責

(一)組織開展少年兒童業余文化活動。

(二)繁榮校外教育事業。

(三)學生第二課堂各專業培訓。

(四)組織少年兒童文藝活動及比賽展覽等活動。

(五)向上級藝術院校輸送人才。

二、部門決算單位構成

營口市青少年宮

無納入營口市青少年宮2017年部門決算編制范圍的二級預算單位。

 

第二部分 營口市青少年宮2017年度部門決算公開報表

2017年度收入支出決算總表

 

 

 

 

公開01

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

 

金額單位:萬元

    

    

   

行次

金額

   

行次

金額

   

 

1

   

 

2

一、財政撥款收入

1

791.90

一、一般公共服務支出

32

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

33

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

34

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

36

519.28

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

37

 

六、其他收入

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

173.21

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

36.39

 

10

 

十、節能環保支出

41

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

 

 

12

 

十二、農林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

37.44

 

20

 

二十、糧油物資等支出

51

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

58.30

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

 

本年收入合計

24

791.90

本年支出合計

55

824.63

用事業基金彌補收支差額

25

 

結余分配

56

 

年初結轉和結余

26

151.95

  其中:提取職工福利基金

57

 

  其中:項目支出結轉和結余

27

 

        轉入事業基金

58

 

 

28

 

年末結轉和結余

59

119.22

 

29

 

  其中:項目支出結轉和結余

60

 

 

30

 

 

61

 

總計

31

943.85

總計

62

943.85

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

2017年度收入決算表

 

 

 

 

 

公開02

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位
上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

791.90

791.90

 

 

 

 

 

205

教育支出

544.86

544.86

 

 

 

 

 

20501

教育管理事務

527.86

527.86

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事務支出

527.86

527.86

 

 

 

 

 

20502

普通教育

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2050201

  學前教育

17.00

17.00

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

173.22

173.22

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

168.48

168.48

 

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

146.88

146.88

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位養老保險繳費支出

21.60

21.60

 

 

 

 

 

208

撫恤

4.74

4.74

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

4.74

4.74

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

36.39

36.39

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

36.39

36.39

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

36.39

36.39

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.44

37.44

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.44

37.44

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

37.44

37.44

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

 

2017年度支出決算表

 

 

 

 

 

公開03

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

824.63

824.63

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

519.28

519.28

 

 

 

 

20501

教育管理事務

502.28

502.28

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事務支出

502.28

502.28

 

 

 

 

20502

普通教育

17.00

17.00

 

 

 

 

2050201

  學前教育

17.00

17.00

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

173.22

173.22

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

168.48

168.48

 

 

 

 

2080502

  事業單位離退休

146.88

146.88

 

 

 

 

2080505

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

21.60

21.60

 

 

 

 

20808

撫恤

4.74

4.74

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

4.74

4.74

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

36.39

36.39

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

36.39

36.39

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

36.39

36.39

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.44

37.44

 

 

 

 

22102

住房改革支出

37.44

37.44

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

37.44

37.44

 

 

 

 

229

其他支出

58.30

58.30

 

 

 

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

58.30

58.30

 

 

 

 

2296004

  用于教育事業的彩票公益金支出

58.30

58.30

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

2017年度財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

公開04

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

 

 

金額單位:萬元

 

 

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

791.90

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

519.28

519.28

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

173.21

173.21

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

36.39

36.39

 

 

10

 

十、節能環保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

37.44

37.44

 

 

20

 

二十、糧油物資等支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

58.30

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

 

 

 

本年收入合計

24

791.90

本年支出合計

53

824.63

766.33

58.30

年初結轉和結余

25

151.95

年末結轉和結余

54

119.22

119.22

 

  一般公共預算財政撥款

26

93.65

 

55

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

27

58.30

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

943.85

合計

58

943.85

885.55

58.30

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合計

93.65

93.65

 

791.90

791.90

 

824.63

824.63

 

119.2

119.22

 

205

 

 

教育支出

93.65

93.65

 

544.86

544.86

 

519.28

519.28

 

119.2

119.22

 

205

01

 

教育管理事務

93.65

93.65

 

527.86

527.86

 

502.28

502.28

 

119.2

119.22

 

205

01

99

  其他教育管理事務支出

93.65

93.65

 

527.86

527.86

 

502.28

502.28

 

119.2

119.22

 

205

02

 

普通教育

 

 

 

17.00

17.00

 

17.00

17.00

 

 

 

 

205

02

01

  學前教育

 

 

 

17.00

17.00

 

17.00

17.00

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

 

 

 

173.22

173.22

 

173.22

173.22

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

 

 

 

168.48

168.48

 

168.48

168.48

 

 

 

 

208

05

02

  事業單位離退休

 

 

 

146.88

146.88

 

146.88

146.88

 

 

 

 

208

05

05

   機關事業單位基本養老保險繳費支出

 

 

 

21.60

21.60

 

21.60

21.60

 

 

 

 

208

08

 

撫恤

 

 

 

4.74

4.74

 

4.74

4.74

 

 

 

 

208

08

01

  死亡撫恤

 

 

 

4.74

4.74

 

4.74

4.74

 

 

 

 

210

 

 

醫療衛生與計劃生育支出

 

 

 

36.39

36.39

 

36.39

36.39

 

 

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

 

 

 

36.39

36.39

 

36.39

36.39

 

 

 

 

210

11

02

  事業單位醫療

 

 

 

36.39

36.39

 

36.39

36.39

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

 

 

37.44

37.44

 

37.44

37.44

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

 

 

 

37.44

37.44

 

37.44

37.44

 

 

 

 

221

02

01

  住房公積金

 

 

 

37.44

37.44

 

37.44

37.44

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 


 

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

 

部門:

遼寧省營口市青少年宮

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

科目
編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

426.85

302

商品和服務支出

114.19

310

其他資本性支出

17.34

 

30101

  基本工資

160.48

30201

  辦公費

4.66

31001

  房屋建筑物購建

 

 

30102

  津貼補貼

49.34

30202

  印刷費

0.68

31002

  辦公設備購置

4.20

 

30103

  獎金

15.80

30203

  咨詢費

 

31003

  專用設備購置

12.38

 

30104

  其他社會保障繳費

36.39

30204

  手續費

0.04

31005

  基礎設施建設

 

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

3.52

31006

  大型修繕

 

 

30107

  績效工資

52.08

30206

  電費

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

21.60

30207

  郵電費

1.57

31008

  物資儲備

 

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

20.30

31009

  土地補償

 

 

30199

  其他工資福利支出

91.16

30209

  物業管理費

14.42

31010

  安置補助

 

 

303

對個人和家庭的補助

207.94

30211

  差旅費

3.54

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

30301

  離休費

2.80

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

 

30302

  退休費

71.85

30213

  維修()

24.86

31013

  公務用車購置

 

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

0.42

31019

  其他交通工具購置

 

 

30304

  撫恤金

4.74

30215

  會議費

0.17

31020

  產權參股

 

 

30305

  生活補助

71.29

30216

  培訓費

0.36

31099

  其他資本性支出

0.76

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

30307

  醫療費

0.08

30218

  專用材料費

0.21

30401

  企業政策性補貼

 

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

 

30309

  獎勵金

1.17

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

5.42

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

30311

  住房公積金

37.44

30227

  委托業務費

 

307

債務利息支出

 

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

2.32

30701

  國內債務付息

 

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

30707

  國外債務付息

 

 

30314

  采暖補貼

18.51

30231

  公務用車運行維護費

4.23

399

其他支出

 

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

0.52

39906

  贈與

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.07

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

26.92

 

 

 

 

人員經費合計

634.79

公用經費合計

131.53

 

 


 

 

 

2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

 

 

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

 

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉和結余

項目支出結轉和結余

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合計

58.30

58.30

 

 

 

 

58.30

58.30

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

58.30

58.30

 

 

 

 

58.30

58.30

 

 

 

 

 

 

229

60

 

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

58.30

58.30

 

 

 

 

58.30

58.30

 

 

 

 

 

 

229

60

04

  用于教育事業的彩票公益金支出

58.30

58.30

 

 

 

 

58.30

58.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

  


2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08

部門:遼寧省營口市青少年宮

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

用事業基金彌補收支差額

結余  分配

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本
支出

項目  支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度專戶管理資金收入支出及結轉和結余情況。



2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

公開09

部門名稱:遼寧省營口市青少年宮

單位:萬元

   

2016年決算數

2017年決算數

2017年比2016

差額

增幅%

   

4.23

4.26

0.03

0.7

1、因公出國(境)費

 

 

 

 

2、公務接待費

 

 

 

 

3、公務用車購置及運行費

4.23

4.26

0.03

0.7

其中: 1)公務用車運行維護費

4.23

4.26

0.03

0.7

      2)公務用車購置

 

 

 

 

 

第三部分 營口市青少年宮2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

(一)收入總計943.85萬元,包括:

1.財政撥款收入791.90萬元,其中公共預算財政撥款收入791.90萬元。

2.上年結轉和結余151.95萬元,主要是用于教育事業的彩票公益金及維修款等。

與上年相比, 今年收入減少184.44萬元,降低16.35%,主要原因:結轉結余資金減少。

(二)支出總計824.63萬元,包括:

1、基本支出824.63萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出426.85萬元,對個人和家庭的補助支出207.94萬元,商品和服務支出114.19萬元。

2、與上年相比,今年支出減少151.71萬元,降低15.54%,主要原因:一是2017年用于教育事業的彩票公益金支出減少,二是退休人員201710月移交至社???。

(三)年末結轉和結余,結轉119.22萬元

主要是因地稅暫停收費結轉職業年金于2018年支出,預留2018年維修費,2017年預收181-2月學費等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少32.73萬元,降低21.54%,主要原因是2017年無用于教育事業的彩票公益金結轉結余。

二、財政撥款支出決算情況

(一)總體情況

2017年度財政撥款支出824.63萬元,其中:基本支出824.63萬元。與年初預算相比,2017年財政撥款支出完成年初預算的87.37%,其中:基本支出完成年初預算的87.37%。

(二)具體情況

2017年度財政撥款支出824.63萬元,按支出功能分類科目分,包括教育支出519.28萬元,社會保障和就業支出173.22萬元,醫療衛生支出36.39萬元,住房保障支出37.44萬元,其他支出58.30萬元。

1. 教育支出519.28萬元,具體包括:

1)其他教育管理事務支出502.28萬元,主要是人員工資,日常公用經費等支出,完成年初預算數的81.33%,決算數小于年初預算數的原因主要是2017年預收2018年第一季度學費,預留2018年第一季度外聘教師課時費等成本性支出。

2)學前教育支出17萬元,主要是商品服務支出。

 2. 社會保障和就業支出173.22萬元,具體包括:

1)事業單位離退休支出146.88萬元,主要是退休人員工資等支出,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

2)機關事業單位養老保險繳費等支出21.60萬元,主要是在職人員養老保險繳費支出,決算數等于預算數。

3)死亡撫恤4.74萬元,主要是退休職工死亡撫恤金等支出,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

3.醫療衛生支出36.39萬元,包括:

事業單位醫療36.39萬元,主要是職工醫保繳費等支出,決算數等于預算數。

4. 住房保障支出37.44萬元,具體包括:住房公積金37.44萬元,主要是職工住房公積金繳費支出,決算數等于預算數。

5. 其他支出58.30萬元,具體包括:用于教育事業的彩票公益金支出58.30萬元,主要用于教學設備購置、活動經費等支出,決算數等于預算數。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.26萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費4.26萬元。

公務用車運行維護費4.26萬元,主要用于公務用車油費、維修費等。2017年公務用車運行維護費比上年增加0.03萬元,增長0.7%,主要是公務車油費上漲、及維修費上漲等原因。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出824.63萬元,其中:人員經費634.79萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;公用經費131.53萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本單位為全額撥款事業單位,無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

截至20171231日,共有車輛2輛,其中:一般公務用車2輛;無單位價值50萬元以上通用設備,無單價100萬元以上專用設備。

() 預算績效管理工作開展情況

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15. 教育(類)教育管理事務支出(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

16. 教育(類)教育管理事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17. 教育(類)教育管理事務支出(款)機關服務(項):反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位的支出。

18.教育(類)教育管理事務支出(款)其他其他教育管理事務支出(項):反映除上述項目外其他用于教育管理事務方面的支出。

19.教育(類)普通教育(款)學前教育支出(項):反映各部門舉辦的學前教育支出。

20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

22.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

23.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。

24.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

25. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

26.節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項):反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態環境?;?、水源地?;?、國土江河綜合整治、河流治理與?;?、地下水修復與?;さ確矯嫻鬧С?。

27.農林水事務(類)農業(款)其他農業支出(項):反映其他用于農業方面的支出。

28.交通運輸(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)成品油價格改革補貼其他支出(項):反映成品油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

29.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項):反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。

30.援助其他地區支出(類)其他支出(款)其他(項):反映援助其他地區資金中的其他支出。

31. 國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(款)其他國土資源事務支出(項):反映其他用于國土資源事務方面的支出。

32.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

33.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

北京pk10赛车计划软件 pk10走势5码技巧 腾讯欢乐麻将手机版 澳门骰子怎么玩不会输 5分时时彩计划软件 亚洲杯女篮决赛录像 时时彩双面盘网站 5星定位胆技巧 手机炸金花技巧必胜绝技 11选5玩法任选一 快三提前开奖漏洞 时时彩龙虎免费计划 发财计划官网网址 时时彩计划网页版彩专家 幸运飞艇电脑版本计划 时时彩人工计划软件安卓免费